请帮忙看下 谢谢 因为问题太长了 在补充那里请问下 我们公司是A公司投资的 别人在我们公司买了15168.00的货 A公司开的70000.00的发票给买货单位 70000万块钱还在A公司 说是做往来 我上个月是
请帮忙看下 谢谢 因为问题太长了 在补充那里请问下 我们公司是A公司投资的 别人在我们公司买了15168.00的货 A公司开的70000.00的发票给买货单位 70000万块钱还在A公司 说是做往来 我上个月是
请帮忙看下 谢谢 因为问题太长了 在补充那里
请问下 我们公司是A公司投资的 别人在我们公司买了15168.00的货 A公司开的70000.00的发票给买货单位 70000万块钱还在A公司 说是做往来 我上个月是这样做的 借应收账款70000--A公司 贷:商品销售收入 15168 应交税金455.04 预收账款--买货单位54376.96 请问这个月我要怎么做 A公司从我们公司买了货 那个打帐(买货)的单位也在我们这里买了货 请问怎么做
投资我们的公司是A公司 ,汇款的是B公司 1月份, A公司从我们这里拿了货可是没有付款 ,B公司也从我们这拿货了, 因为打了7000.00到A公司 ,故没有付款了, 我做预收账款 ,所有的都只做了A公司的 ,现在不知道这个月的帐该怎么做 也不知道该怎么冲减 帮个忙, 清楚点告诉我们好吗 ?谢谢!很急
请帮忙看下 谢谢 因为问题太长了 在补充那里请问下 我们公司是A公司投资的 别人在我们公司买了15168.00的货 A公司开的70000.00的发票给买货单位 70000万块钱还在A公司 说是做往来 我上个月是
我觉得你上个月做的就有问题,这里我简称向你买货的非A单位为B吧,上月实际情况应该是这样:A向你买货,B向A买货,你们只是发货没有给A,而是直接给B,省去了其中你单位---A---B的发货过程,故上月实际的业务主体是你单位和A,账务处理应该是:借:应收账款15623.04--A公司 贷:商品销售收入15168 应交税金455.04.简言之,这个月你要调整上个月的账务,冲减你对A和B的应收和预收,这个月做账也是要分清实际的业务主体,然后做账那就简单了.
希望我的回答能帮到你.